近日,公司召開了2023年第二次審計工作小組會議。公司黨委書記、董事長龔湘軍,黨委委員、紀委書記江貌,黨委委員、總會計師任全出席會議,相關部門負責人及審計部全體人員參加。
龔湘軍從強化追責工作機制、深入落實整改等方面提出具體要求,就提升公司審計工作質量,提高整改和追責效能強調了三點意見:
一是完善追責體系,嚴肅追責問責。要深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,進一步增強審計的監管職能,要和紀檢監察、商務成控及法務管理等相關部門聯動,及時發現問題,預防風險,嚴格落實追責要求,規范開展追責問責工作,倒逼分公司、項目部管理人員提高規范意識,強化履職盡責,不斷提升綜合治理能力;
二是壓實整改責任,構建長效機制。要將審計工作延伸到每個項目,要和項目周期聯動,做到項目全覆蓋,各二級單位要牽頭認領相關問題,要注重審計工作的原則性、嚴肅性、時效性,重視項目審計成果,從嚴從實制定整改措施,舉一反三,杜絕問題屢改屢犯,及時完善優化制度流程,從根源上堵塞漏洞;
三是堅持問題導向,提高監督效能。要嚴格落實審計報告中的審計建議,閉環管理各二級單位需整改的問題、及時上報涉及公司管理體系及制度層面的問題、及時向公司黨委和紀委進行匯報并嚴肅處理發現的重大問題。要站在企業發展角度,堅持實事求是,及時挽回、降低經濟損失,強化日常監督,防范化解經營風險,將監督成果轉化為公司治理效能,助推公司高質量發展。
江貌表示,公司紀委將全力配合審計工作,將對審計報告中的披露事項及提出的問題,督促原責任單位進行整改。同時要求,各單位和項目部要對審計問題進行梳理,建立單獨的審計披露及問題臺賬,反饋到相關部門進行流程、制度的修訂,重大違規線索移交紀檢部進行核查和處理。
任全表示,針對審計報告中提出的二級單位財務問題,財務管理部將在三季度財務分析會上進行通報,并將采取相關措施對違規情況進行強制性規范。
會議審核了審計部提交的《各二級單位2022年度效益情況審計報告》初稿和《審計管理建議書》,聽取了各單位的反饋意見,進行了詳細的討論和分析,并對相關后續工作進行了安排和部署。
會議強調,內部審計工作是防止國有資產流失、提升公司整體管理水平的必要支撐。2023年,審計部面對新的形勢和要求,要認真學習領會,準確把握內部審計定位,加大審計力度,強化審計監督,積極發揮公司利益捍衛者、國有資金守護者、權力運行“緊箍咒”作用,進一步當好公司財產“看門人”、經濟安全“守護者”,為公司進一步優化治理結構、完善治理體系、強化干部能力充分發揮審計效能。
來源:湖南省第三工程有限公司
作者:潘茜
編輯:張瑜